...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ по ввозному НДС (РФ) 28.09.2018 15:29:51
При ввозе товаров из РФ в августе 20 сентября платёж по НДС лег на картотеку, по одному из поданных заявлений оплата прошла не полностью. Частями за неделю долг по НДС покрылся. Если я в ЭСЧФ в управлении вычетами по последнему заявлению отражу зачёт согласно оплатам, это будет неверно? Обязательно ли аннулировать ЭСЧФ на общую сумму по последнему заявлению о ввозе и выставлять кучку под каждую оплату?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru