Помогите, пожалуйста, со след. ситуацией. Работник реомнтировал и случайно сломал в другой фирме ноутбук. Сейчас наша организация купила им взамен и передаем по накладной. Работник нам возместит стоимость. Как бы Вы это отразили в учете? надо ли начислять НДС?