запуталась в декларации по НДС. раздел 5 части первой. где сведения о занижении. у меня добавилась база по ндс и немного увеличиличь вычеты. в графе 2 показываю доначисленную сумму именно Ндс начисленного? а в графе 3 разницу какую? не могу понять. вычеты «добавленные» минус НДС «добавленный»? со знаком минус получится
Я так понимаю, там отражается именно недоимки или переплаты, т.е. сначала делаете вычеты в пределах реализации, затем в графе 2 показываете недостающую сумму ндс (счет 68) уже без этих вычетов. А в графе 3 насколько изменилась сумма по графе 17 (к уплате) после ваших уточнений.