Вечер добрый. Вопрос, наверно, глупый, но все же НДС берем к зачету согласно ЭСЧФ. А в частим УСН...тоже обязательна привязка с ЭСЧФ? В законодательстве не прописано это. К примеру, у нас возврат, ЭСЧФ не подписан покупателем, т.е. НДС уменьшать (по реализации) мы не можем. А для базы по УСН мы можем этот возврат брать в расчет или нет? Документы все есть, только ЭСЧФ не подписана. Как вы думаете? Буду благодарна на идеи. Спасибо
у вас покупатель усн значит не подписана первая отгрузка ее аннулируйте без согласования и выставляйте исправленный на сумму выручки с учетом возврата ===================== спасибо большое а то ну никак не могу от них подписания добиться
Беларусь
"Анонимно"22.10.2018 23:40:18
Можете уменьшать базу для УСН
Беларусь
"Анонимно"22.10.2018 23:27:00
у вас покупатель усн значит не подписана первая отгрузка ее аннулируйте без согласования и выставляйте исправленный на сумму выручки с учетом возврата