...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 15.11.2018 10:03:52
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с НДС по услугам от нерезидента. НДС начислила, счет-фактуру выставила.Как я поняла, то в Декларацию я включу за квартал(у нас квартальная отчетность)Правильно? Вопрос-когда оплачивать этот НДС , отдельно или по итогу НДС по Декларации в январе?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.11.2018 12:54:13
подскажите пожалуйста
я запуталась

нам оказали услугу на 100 руб, нерез, прислали акт 15.10.
я делаю проводки
20 - 62.11 = 100
90.2.1 - 68.2.1 = 16,67
а как взять в зачет?
спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2018 11:56:59
все правильно
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2018 10:14:22
Спасибо за ответ.) То есть ,если НДС начислен в октябре, то в декларацию он войдет за 4 квартал, а в зачет смогу взять в 1 квартале 2019г. А платить буду по итогам декларации за 4 квартал в январе 2019г.Правильно?
Беларусь
Таиса 15.11.2018 10:10:33
Этот НДС отображается в строке 13 декларации. Оплата- по итогу всей декларации. Но этот НДС (например за 3 кв.) в зачет можно взять в следующем квартале (в 4-м). На портале ЭСЧФ надо делать управление вычетами.
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2018 10:10:17
Нерезидент оказал нам услугу.
Беларусь
"Анонимно" 15.11.2018 10:08:39
кто кому услугу оказал?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru