| |
|
|
| |
|
|
импорт
16.11.2018 16:58:01
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, как правильно сделать. Графа С ТД - 01.11 приход на склад 02.11 приходую по курсу на 02.11? А ндс по курсу на 01.11 ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.11.2018 8:49:54
|
 |
 |
Спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2018 10:29:06
|
 |
 |
Забыла сказать что предоплаты не было. Значит у учётке должно быть прописано или по дате смр, либо по графе С таможенной декларации? ========================== или дата фактического оприходования, у нас , например, всегда на 1-2 дня позже даты выпуска идет оприходование а НДС берете согласно ГТД, никаких пересчетов, сколько заплатили на таможню-столько и берете к зачету и на такую сумму выставляете ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2018 10:02:24
|
 |
 |
А ндс в сумме которая в тамож декларации?
В смысле? Ну, я так понимаю у вас ввозной НДС. Если не РФ, не товары, а основное средство или что угодно для своих нужд, 51 сразу корреспондируете с 18. Потом смотрим доки. Платежное поручение, ТД, выставляем ЭСЧФ и берём к вычету по срокам
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2018 22:40:16
|
 |
 |
А ндс в сумме которая в тамож декларации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2018 22:39:37
|
 |
 |
Забыла сказать что предоплаты не было. Значит у учётке должно быть прописано или по дате смр, либо по графе С таможенной декларации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2018 21:28:27
|
 |
 |
Если предоплата (полностью или частями), смотрите в учётке, либо по курсу каждой части аванса плюсуете, либо по курсу последней предоплаты, точно не помню, пересмотрите 69 стандарт. Если оплата по факту или после, тоже учётку смотрим. У нас, например, прописано (сейчас перед глазами нет) примерный текст «датой принятия товара к учёту считается дата получения, указанная в товаросопроводительных доках и т.д. и т.п.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2018 20:58:10
|
 |
 |
в учетной должно быть прописано
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|