...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
возврат в РФ и эсчф 19.12.2018 10:10:33
как правильно сделать ЭСЧФ: мы ввезли товар из РФ в ноябре. Срок уплаты ввозного НДС - 20.12.2018. НО был обнаружен брак и часть товара вернули поставщику - дата возврата 12.12.2018. Завтра я буду платить ввозной НДС за ноябрь в полной сумме и выставлю ЭСЧФ на весь ввезенный товар, и завтра же надо будет выставить допЭСЧФ на сумму возврата брака в декабре?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 19.12.2018 14:22:43
))))
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2018 11:50:53
ой,я вас обманула, у меня был не брак, а недостача

и корректировочный сф был другим месяцем
Беларусь
Автор 19.12.2018 11:42:38
мне если честно как-то стремно так делать - подам уж лучше полностью + корректировку.... и в налоговую не хочется звонить.
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2018 11:40:11
я в таком случае подавала декларацию ЗА ВЫЧЕТОМ брака. зачем туда-сюда менять заявления? Первомайская налоговая принимает именно так
Беларусь
Автор 19.12.2018 11:14:21
всем спасибо) теперь ясно как все правильно сделать)
Беларусь
Автор 19.12.2018 11:03:08
т.е. уточненную можно и сейчас подавать -главное чтобы до 20 января?
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2018 10:46:51
Чем раньше подадите уточненную, тем быстрее образуется переплата, которую сможете зачесть куда-нибудь или вернуть.
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2018 10:46:00
Прошу пардону, не заметила, что вернули в декабре.
Беларусь
Автор 19.12.2018 10:30:22
по-моему вы неправы.

В соответствии с подп. 18.3 п. 18 Инструкции N 42 при возврате ввезенных товаров в месяце принятия их на учет отражение этих товаров в части II декларации по НДС не производится, если возврат товаров осуществлен по подтвержденной участниками договора (контракта) причине ненадлежащего качества и (или) комплектации.
При возврате по указанной причине ввезенных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, представляется декларация по НДС, включающая часть II декларации по НДС с внесенными изменениями и (или) дополнениями, заполненная в порядке, установленном подп. 8.1 п. 8 Инструкции N 42.

у меня приняты товары на учет в ноябре. а вернули их уже в след. месяце. просто срок уплаты ндс за ноябрь еще не наступил когда товары вернули.
я так понимаю что плачу ввозной за ноябрь полностью, подаю эсчф на ввоз и сразу же доп_эсчф на возврат. + уточненную декл. и заявление по ввозному ндс за ноябрь - но по сроку 20.01.19 уже надо будет сдавать. вроде так получается.
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2018 10:15:30
Если вернули до уплаты НДС, то платите на сумму за вычетом брака, ЭСЧФ на уплаченный НДС. Договор о ЕАЭС вам в помощь.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru