| |
|
|
| |
|
|
Анна
22.01.2019 13:38:38
|
 |
 |
Добрый день, За 3-й квартал НДС ввозной за сентябрь оплатили по сроку 22.10.18, т.е вовремя.Декларацию по НДС подала раньше 20.10.18 и соответственно учла эту сумму в вычетах. Инспектор просит подать уточненную и снять эту сумму с вычетов. По итогу будет только пеня, так как сумма эта пошла в вычеты за 4 кв.Получается если бы я подала 22.10 декларацию , то все было бы хорошо. Насколько права налоговая? По сути ведь налог оплачен по сроку.Невозможно учесть такие мелочи. Всегда стараюсь все вовремя и тут перестаралась
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.12.2019 15:01:56
|
 |
 |
Потом подаем заявление на ввоз , декларацию 2 часть, ЭСЧФ. А к вычету только в январе с можем принять? ___________________ Если декларацию подадите потом, отгребете штраф) Декларация, п/п на картотеку, заявления и эсчф после уплаты. К вычету, естественно, в январе, если до 1 числа оплатите.
Беларусь
|
 |
 |
ВВОЗНОЙ
16.12.2019 14:53:48
|
 |
 |
Получается, если на 20/12 у нас не будет денег оплатить ввозной НДС, а их скорее всего не будет, значит платежку отправлем на картатеку и ждем пока вся сумма не оплатится. Потом подаем заявление на ввоз , декларацию 2 часть, ЭСЧФ. А к вычету только в январе с можем принять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2019 10:41:24
|
 |
 |
К вычету все берем по ЭСЧФ, а создать ЭСЧФ можно только после уплаты ввозного НДС, вы нарушили этот порядок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.01.2019 10:26:16
|
 |
 |
А ввели оплату вперед вычетов, так как слишком много хитроЖ было, которые не оплачивали ввозной НДС, а в вычеты брали ----------- так ведь и раньше нельзя было взять к вычету если не оплатил вовремя. в этом плане ничего не изменилось. Но раньше можно было подать декларацию и заявление о ввозе пораньше а просто потом в срок уплатить. и все было ок. С 2017 сделали что если подал декларацию раньше чем уплатил - нельзя принимать к вычету - хотя уплатил вовремя! вот что меня возмущает
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
24.01.2019 9:15:53
|
 |
 |
Даже если забыть про нововведение: утром деньги-вечером стулья, хотя это далеко не нововведение( с 2017-го года), чтобы учесть в вычетах нужно подать заявление, а этого нельзя сделать ранее уплаты и подать ЭСЧФ, ранее подачи декларации. Поэтому естественно инспектор прав. А ввели оплату вперед вычетов, так как слишком много хитроЖ было, которые не оплачивали ввозной НДС, а в вычеты брали.
Беларусь
|
 |
 |
у
22.01.2019 17:54:56
|
 |
 |
Упс, прочитала, уплата до 20.
Беларусь
|
 |
 |
у
22.01.2019 17:53:30
|
 |
 |
Автор, если вам так хочется им угодить, угождайте, себе во вред. Исходя из ваших данных - все верно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 15:12:54
|
 |
 |
вот я не понимаю зачем они это условие придумали - что взять к вычетам можно только если уплачен не позже подачи декларации... Я раньше подавала декларацию всегда пораньше - числа 12-15, а платила 20. А теперь все приходится делать в один день - декларация по ввозному, эсчф по ввозу, заявление и уплата и все - 20 числа) нагрузка на 20-е возросла))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 15:11:07
|
 |
 |
Ну, я решила, что автор говорит о подаче декларации по ввозному раньше оплаты. А она, оказывается, декларацию по НДС подала зачем-то раньше уплаты ввозного. Тогда, конечно, налоговая права. ====
а вообще по ввозному НДС согласно Протокола вроде надо сначала оплатить, а потом подать декларацию. на айлексе тест был с таким вопросом. я еще удивилась. посмотрела- и правда, сначала уплата, потом декларация:
20. Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства-члена, либо по форме, утвержденной компетентным органом государства-члена, на территорию которого импортированы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;
2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам
т.е. при подаче декларации должна быть платежка
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:58:37
|
 |
 |
Речь здесь об оплате ВВОЗНОГО НДС до подачи декларации по обычному, чтобы была возможность взять его к вычету ____________ Ну, я решила, что автор говорит о подаче декларации по ввозному раньше оплаты. А она, оказывается, декларацию по НДС подала зачем-то раньше уплаты ввозного. Тогда, конечно, налоговая права.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
22.01.2019 14:56:34
|
 |
 |
По декларации за квартал, надо сначала оплатить ввозной НДС, а потом его брать к вычету., т.е. подавать декларацию.Было изменение в законодательстве.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:47:08
|
 |
 |
К тому, что тут рассказывают, что оплата всегда вперед декларации.
ну так вы ж почитайте ,о какой оплате речь
Речь здесь об оплате ВВОЗНОГО НДС до подачи декларации по обычному, чтобы была возможность взять его к вычету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:45:54
|
 |
 |
не брать к вычету ввозной ндс при чем здесь картотека ________________ К тому, что тут рассказывают, что оплата всегда вперед декларации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:37:22
|
 |
 |
жэсть какая-то... я когда в отпуск ухожу, бывает что раньше закидываю все декларации, а платятся налоги строго в срок. сейчас посмотрела - за прошлый год так как у автора было дважды. но пока тишина.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:35:03
|
 |
 |
Гы, а что скажет инспектор, когда денег нет на уплату? Декларацию подавать после картотеки?)
+++
не брать к вычету ввозной ндс при чем здесь картотека
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:33:06
|
 |
 |
Гы, а что скажет инспектор, когда денег нет на уплату? Декларацию подавать после картотеки?)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.01.2019 14:29:21
|
 |
 |
Это уж слишком. Снимать с вычетов за такое. Спросите у инспектора, может есть другой выход. ----- что значит уже слишком? изучайте законодательство
Беларусь
|
 |
 |
Анна автор
22.01.2019 14:23:03
|
 |
 |
Вернее декларацию подали 19.10, а 20.10 была суббота, НДС платили вовремя т.е. в понедельник 22.10.18. Тут суть такова, что и декаларация должна быть представлена когда уплата,т.е 22.10 и тогда можно брать в вычеты.А так как раньше все не имела права.Оплата налога произведена в срок, но не выполнено условие на момент подачи декларации сумма НДС не оплачена.Хотя по сроку ничего не нарушено.Т.е логика такова, что сначала платим НДС, потом подаем все бумаги-декларации,ЭСЧФ,заявления. Это на основании п. 15 Инструкции МНС 42 от 24.12.2014
Беларусь
|
 |
 |
Вика
22.01.2019 14:22:41
|
 |
 |
Это уж слишком. Снимать с вычетов за такое. Спросите у инспектора, может есть другой выход.
Беларусь
|
 |
 |
ОВ
22.01.2019 14:14:40
|
 |
 |
20.10.18 - это выходной, поэтому оплата 22.10.18-это оплата в срок. Я не автор, но мне тоже очень интересно, почему сняли с вычетов. ---потому что нужно было оплатить ввозной, потом подать декларацию..
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|