При предоставлении уточненной декларации при УСН за 2017 год в Разделе 2 нужно указывать +/- за март, июнь, сентябрь, декабрь или можно просто указать +/- за декабрь? В первый раз делаю. Спасибо
В разделе II в разрезе отчетных периодов указывается сумма налога, подлежащая доплате (уменьшению) по сравнению с суммой, ранее исчисленной за этот отчетный период. Данный раздел заполняется без нарастающего итога (подп. 8.4 п. 8 Инструкции N 42). Если отчетным периодом по налогу при УСН признается календарный квартал, то суммы к доплате проставляются в строке, соответствующей последнему месяцу отчетного квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь).