Люди! Проверьте меня. 1. На конец 2018г. (31.12.18г ) согласно инвентаризации расчетов создаю резерв по сом.долгам Д.90/10 К. 63 (в расчетах налога на прибыль он не участвует) 2. В феврале 2019г. на основании приказа и бухсправки списываю задолженность Д.63 К.62 и сумма списания отражается во внереализационных расходах для налога на прибыль (сч.90 не затрагиваем?).
Вроде на семинаре говорили, что с этого года по этому резерву изменения: сумма созданного резерва относится сразу на внер.расходы__________Это я знаю, но у меня 2018г.
Беларусь
Автор21.02.2019 9:47:44
Вот думаю, все на конец года создают резерв? Может мне его не создавать? читаю нормативку примеры, много примеров списания без резерва.
Беларусь
Ольга20.02.2019 14:22:56
Вроде на семинаре говорили, что с этого года по этому резерву изменения: сумма созданного резерва относится сразу на внер.расходы. И вроде как разный принцип создания для бух.учета и налогового учета (для налогового должно в какой-то главе быть прописано). Логично предположить, что по созданным в 2018г.резервам, при их списании в 2019г. надо делать как Вы писали. Но не факт.