...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Andrew
12.03.2019 17:52:43
Всем доброго дня ! Подскажите - ИП импортирует товар. Уплачивает НДС (таможня) ввоз не из РФ. Вопрос - можно ли уплаченный НДС «принять» к вычету и отразить в разделе 2 декларации по НДС ? Либо «таможенный» НДС не принимается ?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
12.03.2019 20:17:43
Если вы плательщик НДС, то для вас это обычный «входной» НДС, тот, который уже в бюджете болтается. Вам только разницу доплатить.
Беларусь
<< к списку вопросов
1-1
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM