| |
|
|
| |
|
|
НДС
16.07.2019 10:23:53
|
 |
 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, заполняю декл.по НДС и сомневаюсь , правильно ли!? начислен НДС = 18 905,34 начислен НДС по стр.13 декл. (имп.услуг) = 1 695,11 Итого начислен НДС = 20 600,45 0% ставка НДС = 208 880,88 распред.0% = 35 734,84 Всего вычетов = 55 140,33 , в стр.15 декл. нужно поставить какую цифру? что с чем сравнить нужно? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
у
18.07.2019 19:20:57
|
 |
 |
И я что-то запуталась)) Я брала в 2018 вычеты по ввозному ндс по ос в пределах вычетов, приход. на ставку 0%.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
18.07.2019 15:50:26
|
 |
 |
спасибо, только я совсем запуталась... у меня другая ситуация, не как у автора. у меня грузоперевозки по ставке 0 в основном, и ввезли ОС, по которому большой вычет, и получился очень большой возврат НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2019 15:04:02
|
 |
 |
а что с вычетами по ОС? их же теперь вроде тоже можно сразу все брать, только во вторую очередь. ----------- да, во вторую, но в пределах начисленного (в отличии от приходящихся на 10% или 0% ставок.)
Беларусь
|
 |
 |
не автор
18.07.2019 14:48:04
|
 |
 |
Есть еще вычеты по ОС , -------------- а что с вычетами по ОС? их же теперь вроде тоже можно сразу все брать, только во вторую очередь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.07.2019 13:16:14
|
 |
 |
в НК есть очередность вычетов. Принцип такой : ваши вычеты (нарастающим ) делите на части - приходящиеся на выручку под 20 процентов и под ноль. начисляете свой НДС по реализации и используете вычеты : в первую очередь берете первую часть В ПРЕДЕЛАХ начисленного НДС, (Если вычетов больше, то берете такую же сумму, и остаток на 18 счете будет) и затем ВСЮ приходящуюся под 0. Что получилось? Возврат вычетов из бюджета? Это примитивно, отразила суть из вашего примера. Есть еще вычеты по ОС , по 10 % и проч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.07.2019 12:17:32
|
 |
 |
++
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|