Всем привет. Нужна помощь. Веду сама ИП УСН с НДС. Первый раз отправила платежи и декларации за предыдущий квартал. И вот такая ситуация: не заметила эсф от двух поставщиков и не приняла их в зачёт. Теперь смотрю они есть но налоги уже уплачены, декларации поданы. Вопрос: 1. Могу ли я эти суммы НДС принять в зачёт в следующем квартале? И 2. Как быть если сумма НДС входящая будет превышать исходящую? Очень надеюсь на помощь. Спасибо