 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался!!!! ИП на ОСН с НДС, работает «по оплате» с ведением КУДиР. Как правильно выставить ЭСЧФ по реализации, в случае несвоевременного выставления ее за предыдущий отчетный период (квартал)? А именно, какую надо указать дату хоз.операции (строка № 3 в ЭСЧФ), чтобы отразить в декларациях за текущий отчетный период? И,конечно, чтобы камеральный контроль не имел отклонений?
Беларусь
|
 |