| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.11.2019 16:01:30
|
 |
 |
Мы работаем на УСН без ндс, заключаем договор на оказание услуг с резидентом РФ, местом реализации услуг согласно протокола является РФ, т.е они плательщики, в договоре они просят указать стоимость услуг, в том числе НДС по ставке 20%. Если мы укажем этот НДС, получается как бы мы выставляем его заказчику, не заставят ли нас потом при проверке уплатить его в бюджет РБ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Анонимно
04.11.2019 11:16:37
|
 |
 |
Перечитала много информации по «агентскому НДС», по предприятию, которое у нас работает по усн, все понятно, а вот по тому которое работает на общей системе, никак не могу понять, там местом реализации услуг тоже является РФ, и тогда что получается, мы уплачиваем с этой выручки ндс в свой бюджет и они еще с этой же выручки нашей удерживают ндс в своей бюджет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.11.2019 17:49:25
|
 |
 |
https://buh.by/mes.asp?t=408604
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
01.11.2019 17:10:10
|
 |
 |
Я тоже так считаю, но заказчики настаивают на указание НДС, где бы что нибудь почитать с нормативки по этому поводу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.11.2019 16:56:14
|
 |
 |
мы указываем ст-ть без НДС и россияне сами исчисляют НДС от этой суммы и платят в бюджет РФ
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|