| |
|
|
| |
|
|
Ирина
09.12.2019 12:15:31
|
 |
 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В мае м-це я выставляла ЭСЧФ на ввозной НДС, НЕ страны ЕЭС. Выяснилось, что сумма НДС указана не верно.Занижена. Могу ли я выставить дополнительный счет-фактуру в сторону увеличения НДС. Или на ввозной НДС нужно делать исправленный ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ирина
09.12.2019 16:11:34
|
 |
 |
Спасибо большое всем.
Беларусь
|
 |
 |
РНВ
09.12.2019 16:08:07
|
 |
 |
исправленный
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
09.12.2019 14:14:21
|
 |
 |
Не верно внесли изначально. Так все же выставлять исправленный, или можно дополнительный со ссылкой на исходный?
Беларусь
|
 |
 |
РНВ
09.12.2019 13:42:51
|
 |
 |
Не совсем понятно, каким образом «Выяснилось». Если таможня пересчитала тамож.стоимость, то нужны данные новой таможенной декларации, соответственно исправленный ЭСЧФ с даты исправленной ТД. Если неверно внесли изначально, то исправленный ЭСЧФ маем месяцем в зачет
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
09.12.2019 12:43:00
|
 |
 |
Если на самом деле можно выставить дополнительный(хотя в налоговой мне сказали, что на ввозной НДС дополнительный не выставляется), хочу уточнить - дополнительный счет-фактура пойдет в зачет того же периода, что и исходный? В май месяц?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.12.2019 12:21:45
|
 |
 |
Можно дополнительный, можно исправленный.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|