 |
Проверьте, пожалуйста по заполнению раздела IV «другие сведения» части I декларации по НДС (мы лизингополучатели). НДС в части оплаченной контрактной стоимости (ЭСЧФ лизингодателя подписаны) беру к вычету и отражаю в стр. 1 и 1а. Остаток НДС по ОС, срок зачета которого еще не наступил (оплата будет произведена согласно графика платежей и выставленных лизингодателем ЭСЧФ в течение года)отражаю в стр.15, правильно?
Беларусь
|
 |