...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Jkz 10.02.2020 10:01:04
Доброе утро! Такая у меня ситуация, помогите советом, пожалуйста. Подписала ЭСЧФ от поставщика, а потом в разделе «Уведомления» увидела, что их бланка ТТН нет в базе данных. На самом деле он есть, я всегда перепроверяю. Я предполагаю, что поставщик внес не русскими буквами серию, а латинскими. Сумма НДС не маленькая. Я попросила, чтобы они исправили, на что их ответ: ничего не можем сделать, т.к. вы уже подписали. Разве это так? Они же могут анулировать, просто для этого нужна моя подпись? Или я ошибаюсь? Или эта ситуация вообще непринципиальная? Не знаю, что делать: звонить и ругаться или оставить как есть.
Заранее спасибо за помощь!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лейла 10.02.2020 21:52:16
«Налоги Беларуси», 2018, N 04

 

Вопрос: В выставленном ЭСЧФ была допущена ошибка в виде неправильного указания кода формы ТТН (ТН). О данной ошибке получено уведомление на Портале.

Существует ли ограничение по включению суммы НДС по такому ЭСЧФ в базу исчисления НДС или в налоговые вычеты до устранения ошибки?

 

Ответ: Нет, таких ограничений не существует при условии, что сделка была осуществлена и стороной по сделке не является лжепредпринимательская структура.

 

И.В.СКРИННИКОВ,

начальник главного управления

методологии налогообложения

Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь

Подписано в печать

23.01.2018

 

 
Беларусь
Лейла 10.02.2020 21:50:43
Давно это было. У меня были такие уведомления, как в статье ниже.

Налоги Беларуси«, 2017, N 23

 

Вопрос: После подачи декларации по НДС за I квартал 2017 г. организацией получено 6 уведомлений на Портале »Ошибка в ТН или ТТН«. Ошибка однотипная - Портал пишет »В ЭСЧФ N*** указаны ТН-2 или ТТН-1, информация о которых отсутствует в АС БДБ«.

При проверке установлено:

- по накладной на поступление (входящий НДС) - код типа бланка (код формы) указан 402, а на накладной выбито 402862;

- по нашим накладным на отгрузку (5 шт.) код типа бланка (код формы) указан 402861, а на накладной выбито 402961;

- все остальные реквизиты в ЭСЧФ соответствуют ТН и ТТН.

1. Имеем ли мы право принять к вычету НДС при наличии первичного учетного документа и подписанного нами ЭСЧФ с такой ошибкой в коде формы?

2. Если необходимо исправить - как это сделать: аннулировать и выставить новый ЭСЧФ или создать исправленный к уже готовому?

 

Ответ: 1. Исходя из содержания вопроса плательщик смог идентифицировать ЭСЧФ с теми первичными учетными документами, к которым данный ЭСЧФ относится. Соответственно плательщик вправе принять к вычету предъявленную сумму НДС при выполнении иных условий, установленных статьей 107 НК.

2. Внесение исправлений в ЭСЧФ можно не производить.

Если же плательщик изъявит желание исправить данную ситуацию, то такое исправление можно осуществить одним из двух способов, о которых совершенно верно указано в вопросе.

 

И.В.СКРИННИКОВ,

начальник главного управления

методологии налогообложения организаций

Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь

Подписано в печать

20.06.2017

 

 
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 14:23:44
они нас тут почитали. вот стопудово.
Беларусь
Автор 10.02.2020 13:06:06
Позвонила, была тверда, сказали, что исправят. Удачи всем и спасибо огромное за помощь!
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 12:12:11
Просите, что откорректировали, а не аннулировали. Отвечальщики не пойдут проверять вас. Моей подруге при возврате НДС( она экспортер) сделали камеральную проверку и выкинули с зачета такие накладные. Не приходя на предприятие. Электронно. Сказали, что возьмет в зачет, когда исправят
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 12:08:20

мне тоже так ответили на горячей линии. ---------- Вам ответили на гор.линии 110? Они там вам наотвечают...
Беларусь
Автор 10.02.2020 11:28:35
У меня каждую неделю выскакивал раньше такой косяк. Причем у хлебозаводов, молочных, мясокомбинатов. БСО по базе проверяли, все Ок. Был как-то ответ, что это не является существенной ошибкой, т е можно не исправлять. Это ошибка анадогично с Несуществцющим ТНВЭД. Таких тоже куча.
--------
А где можно найти этот ответ?
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 11:22:20
это не является существенной ошибкой, т е можно не исправлять.

мне тоже так ответили на горячей линии.
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 11:15:13
Лейла, хотелось бы посмотреть на такой ответ. Очень любопытно. Т.к. я консультировалась в налоговой - нужно исправлять!!!
Беларусь
Лейла 10.02.2020 11:11:13
У меня каждую неделю выскакивал раньше такой косяк. Причем у хлебозаводов, молочных, мясокомбинатов. БСО по базе проверяли, все Ок. Был как-то ответ, что это не является существенной ошибкой, т е можно не исправлять. Это ошибка анадогично с Несуществцющим ТНВЭД. Таких тоже куча.
Беларусь
Автор 10.02.2020 10:36:32
Спасибо )
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2020 10:33:53
конечно звоните
Беларусь
Автор 10.02.2020 10:27:43
По всей видимости, не страшно. Т.е., стоит опять звонить и настаивать?
Беларусь
Марусечка 10.02.2020 10:13:37
зачем аннулировать, когда можно исправить
и да, просто нужна будет ваша подпись после исправления
п.с. ну люди... им самим не страшно, что типа несуществующую накладную засветили в базе?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru