 |
Здравствуйте. Впервые столкнулась с импортом. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ввоз с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС. Таможенная декларация 18.02.20, НДС ввозной уплачен 18.02.20. ЭСЧФ отправлен на портал 09.03.20. НДС к вычету в феврале, верно? Или в марте? И еще вопрос: если экспортер (таможенная декларация) и продавец (инвойс) не совпадают - кого указывать в ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |