| |
|
|
| |
|
|
Наталья
25.03.2020 8:22:31
|
 |
 |
Доброе утро,коллеги. Очень нужна ваша помощь.Ситуация такая- я на предприятии работаю с июля 2019.Предыдущий бухгалтер ушла, не передав дела и не закрыв свой период. К балансу я практически все сделала.Но.. возник вопрос по сверке с имнс.Не идет входящее сальдо по налогам. Проанализировав ситуацию, понимаю, что надо подавать уточненные декларации по налогу на прибыль за несколько последних лет для того, что бы привести сальдо по сч.68 с сальдо из выписки лицевого счета из ИМНС. Но если я подам уточненные со своей подписью,то и отвечать уже буду полностью за тот период. Уважаемые коллеги, дайте совет ка грамотно поступить в этой ситуации и не брать на себя лишнюю ответсвенность. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Масик
25.03.2020 15:14:39
|
 |
 |
А если обнаружена не списанная по сроку исковой давности кредиторка(что подтверждено и попыткой кредитора подать в суд-отказано в связи с истечением срока в 2018г.),я за 2019 г.провожу через 84 счет,здесь же без уточненных не обойтись?2018 год- не мой период ,мой 2019,тем более поменялась система налогообложения.Если я подам уточненку за 2018 -разве я буду отвечать за этот период?напишу бух.справку и все
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 13:05:13
|
 |
 |
«Анонимно» 25.03.2020 10:08:13 я бы выровняла 31/12/19, в бухсправке написала бы что-типа «приведение в соответствии согласно сверке», а в не свой период не лезла бы.__________________________________________________.. __ Спасибо за совет, именно так и написала в бухсправке))))
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 13:02:14
|
 |
 |
Благодарю всех откликнувшихся за помощь и оперативность))))
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 13:01:19
|
 |
 |
«Анонимно» 25.03.2020 10:08:13 Несоответствие в пользу ИМНС...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.03.2020 10:09:43
|
 |
 |
по датам смотрите в зависимости сдали вы уже баланс/нет, повлияют там сммы на него или вообще из-за округлений не попадут. можно и 31/12, чтоб новый год с чистого листа так сказать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.03.2020 10:08:13
|
 |
 |
и я бы выровняла 31/12/19, в бухсправке написала бы что-типа «приведение в соответствии согласно сверке», а в не свой период не лезла бы. А, кстати, в чью пользу несоответствие?
Беларусь
|
 |
 |
Солоха
25.03.2020 10:06:00
|
 |
 |
А я бы просто проводкой Дт84/Кт68 выровняла сальдо расчетов по налогу на прибыль и спокойно работала дальше... ___________________ Хотела написать то же самое- опередили))))
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 10:04:49
|
 |
 |
Ольга Николаевна 25.03.2020 9:42:52 Спасибо, я тоже склоняюсь к такому варианту. А как Вы думаете на какую дату выравнивать -на 01.01.2019 или 31.12.2019?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
25.03.2020 9:42:52
|
 |
 |
А я бы просто проводкой Дт84/Кт68 выровняла сальдо расчетов по налогу на прибыль и спокойно работала дальше...
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 9:21:39
|
 |
 |
«Анонимно» 25.03.2020 8:40:58 Спасибо,буду иметь ввиду.
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
25.03.2020 9:20:12
|
 |
 |
«Анонимно» 25.03.2020 9:14:59 В декларациях и в бухучете разные цифры налооблагаемой базе по прибыли и по налогу на прибыль за предыдущие годы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.03.2020 9:14:59
|
 |
 |
Уточнённые декларации подаются, если вы нашли ошибки в учёте, в себестоимости или выручке, а не чтобы привести сальдо в соответствии с данными имнс. Проверьте декларации по прибыли , что сдавали в налоговую, и начисленных налог на прибыль по бухучту, для начала
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.03.2020 8:40:58
|
 |
 |
Как вариант пишите докладную директору и пусть берет ответственность на себя.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.03.2020 8:40:27
|
 |
 |
а уточненные по прибыли по какой причине вы хотите сдать? нашли ошибки? или просто к сальдо привести сумму? так может там переброски просто были
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|