| |
|
|
| |
|
|
Ольга
17.04.2020 12:31:20
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста. Если суммы вычетов по НДС превышают начисленный. Их надо где-то указывать в налоговой декларации. Заранее спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.04.2020 14:21:03
|
 |
 |
Я, кстати не указала,отправила, подписали А как распечатала с ЭД оказывается сама программа заполнила разницу и отразила в 11 и 11.2
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.04.2020 14:04:29
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Ри
17.04.2020 13:52:26
|
 |
 |
И этот хвост в декларации нигде не указывать? __ стр. 11.2 раздела IV (ну и соответственно 11)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.04.2020 13:35:51
|
 |
 |
Если нет, то в зачет только в пределах ндс по реализации. «хвост» на 2й кв. И этот хвост в декларации нигде не указывать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.04.2020 13:13:20
|
 |
 |
а если все обычное без нюансов, то в первом разделе ставите вычеты в пределах начисленных, а в разделе 4: строка 1 = все ваши вычеты (далее там разбиваете, что РБ, что по ОС, если есть) и потом строка 11 - остаток непринятых
Беларусь
|
 |
 |
Ри
17.04.2020 12:47:07
|
 |
 |
) вычеты в разделе IV начисленный в части I далее в зависимости от разных обстоятельств, возможно ли вам указать все суммы вычетов в стр. 15 раздела I. пойдем простым путем: 0, 10%, освобождаемые от НДС есть ставка? Если нет, то в зачет только в пределах ндс по реализации. «хвост» на 2й кв.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|