Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня оборот по реализации весь без НДС. Есть входной НДС по ОС. То что его нельзя на затраты относить - это я поняла. Но что с ним дальше делать - если честно не очень понятно (читала читала и засомневалась). в декларации где эти вычеты показывать?
У меня оборот, освобождаемый от НДС. И входящий НДС я отношу на затраты. При этом я подписываю входящие ЭСЧФ. Получается если отнесу на стоимость, можно не подписываьб эсчф на портале?
Беларусь
"Анонимно"08.07.2020 11:00:15
не подписывать
Беларусь
"Анонимно"08.07.2020 10:57:18
с входящими от поставщика ЭСЧФ? _______________________________ Подписать - Управлять вычетами.
Беларусь
"Анонимно"08.07.2020 10:56:47
Ничего не делать с ЭСЧФ, вы же работаете без НДС
Беларусь
"Анонимно"08.07.2020 10:56:10
Н-И-Ч-Е-Г-О))))
Беларусь
Антонина08.07.2020 10:52:53
Спасибо. А что в этом случае делать с входящими от поставщика ЭСЧФ?