...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Света ЭСЧФ 16.07.2020 15:07:23
Может кто-то работает с оборотами, освобожденными от НДС. Услуги физ лицам, обороты освобождены от НДС. Надо ли выставлять электронный счет-фактуру на портал? Если надо, то просто общей суммой или построчно каждое физ лицо? И нужно ли управлять вычетами по НДС, если у нас входной НДС идет на затраты? Спасибо!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Татьяна 17.07.2020 8:57:51
Если «входной» НДС не подлежит вычету при приобретении (ввозе) объекта, а относится на его стоимость, включается в затраты либо перевыставляется (п. 11, 13, 14 ст. 132, п. 3, 24 ст. 133 НК, абз. 2 ч. 5 подп. 26.11 Инструкции N 15) -признак проставляется в ЭСЧФ в отношении сумм «входного» НДС, не подлежащих вычету у плательщика
Беларусь
Света ЭСЧФ 16.07.2020 17:57:48
А как с управлением вычетами? Нужно на портале подписывать входящие ЭСЧФ и т д?
Беларусь
Татьяна 16.07.2020 17:00:50
1 раз в квартал единый ЭСЧФ, как в рознице.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru