| |
|
|
| |
|
|
Света ЭСЧФ
16.07.2020 15:07:23
|
 |
 |
Может кто-то работает с оборотами, освобожденными от НДС. Услуги физ лицам, обороты освобождены от НДС. Надо ли выставлять электронный счет-фактуру на портал? Если надо, то просто общей суммой или построчно каждое физ лицо? И нужно ли управлять вычетами по НДС, если у нас входной НДС идет на затраты? Спасибо!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Татьяна
17.07.2020 8:57:51
|
 |
 |
Если «входной» НДС не подлежит вычету при приобретении (ввозе) объекта, а относится на его стоимость, включается в затраты либо перевыставляется (п. 11, 13, 14 ст. 132, п. 3, 24 ст. 133 НК, абз. 2 ч. 5 подп. 26.11 Инструкции N 15) -признак проставляется в ЭСЧФ в отношении сумм «входного» НДС, не подлежащих вычету у плательщика
Беларусь
|
 |
 |
Света ЭСЧФ
16.07.2020 17:57:48
|
 |
 |
А как с управлением вычетами? Нужно на портале подписывать входящие ЭСЧФ и т д?
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
16.07.2020 17:00:50
|
 |
 |
1 раз в квартал единый ЭСЧФ, как в рознице.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|