...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Анонимно
22.09.2020 15:08:09
если мы подаем уточненный за 2016 год. И выставляем в том периоде эл.счет-фактуру заказчику под этот уточненный. ТО может ли заказчик сейчас принять НДС к зачету по ней? Или ему тоже надо уточненную за 2016 год подавать?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
24.09.2020 13:57:41
Это решение вашего контрагента, как учесть и в каком периоде. Скорее всего в налоговом учете у него будут корректировки.
Беларусь
<< к списку вопросов
1-1
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM