| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
23.11.2020 9:46:03
|
 |
 |
Доброе утро уважаемые колеги. Помогите разобраться. В декабре 2019г. ввезен товар на теериторию РБ из РФ. В декларации по НДС оборот отражен декабрем 2019г. Завление о ввозе товара подано до 20 января 2020г., но оплата НДС по ввезенному товару произведена после 20 января 2020г. ЭСЧФ отправлена на портал после оплаты. К вычету сумма принята в декларарации за январь 2020г. Вопрос: должна ли сумма была ввозного НДС отразиться в декларации за декабрь 2019г. или в январе 2020г?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.11.2020 14:42:16
|
 |
 |
«Анонимно» 23.11.2020 10:27:31 В строка 1.2 4 раздела заполняются уплаченные при ввозе товаров суммы НДС. Значит, в декларации за январь. *******************
В этой строке показывается просто уплаченный НДС, а не начисленный. Начисленный д.б. в декабре.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.11.2020 14:38:55
|
 |
 |
Я считаю, и думаю, что правильно, начисленный ввозной НДС должен быть начислен в декабре 2019, когда получили товар и оприходовали. Так всегда и делали. Заявления, уплата и ЭСЧФ в январе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.11.2020 11:38:48
|
 |
 |
так вы же написали,что В декларации по НДС оборот отражен декабрем 2019г
так что у вас требует ИМНС, опять декабрем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.11.2020 10:46:19
|
 |
 |
Спасибо большое. А то позвонили из ИМНС и требуют заполнения в декабре 2019г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.11.2020 10:27:31
|
 |
 |
В строка 1.2 4 раздела заполняются уплаченные при ввозе товаров суммы НДС. Значит, в декларации за январь.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|