Здравствуйте. Затуп. Директор переспросил и я засомневалась. В этом квартале экспортная отгрузка по ставке 0%. в РФ проплатили, подтвердили. У нас образовался минусовой НДС. Возвращать из бюджета не будем. В следующем году уже будет реализация по ставке 20%. Можем ли мы взять к вычету этот минусовой НДС в следующем году? Не бросайте тапками. Спасибо