Объясните, пожалуйста, кто-нибудь как правильно??? Купили подарки для деловых партнеров к НГ, в них расчетный НДС. Всего 288,45, в т.ч. НДС 45,19. 45,19 взяли в зачет. Какую сумму отражать в Декларации по НДС? Если я правильно понимаю, НДС д.б. 45,19. Какую ставку указывать??? в Консультанте: «приобретенные товары с расчетной ставкой НДС, при передаче которых следует применять такую же ставку, которую применил продавец. В этом случае налоговая база определяется исходя из цены приобретения с НДС»