...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 13.01.2021 13:08:07
Добрый день. У поставщика заболел бухгалтер, акт сделали без бухгалтера, а ЭСЧФ за декабрь выставит бухгалтер в конце января. В зачет этот НДС вправе ли я взять в январе, или надо подавать уточненную декларацию за 2020 год?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.01.2021 15:16:19
Если декларацию подам 15, а ЭСЧФ нам выставят 18, то смогу ли я зачесть этот ЭСЧФ в январе 2021?
_
можете. или в декабре, если подадите уточненную по ндс за декабрь
Беларусь
"Анонимно" 15.01.2021 9:55:08
Если декларацию подам 15, а ЭСЧФ нам выставят 18, то смогу ли я зачесть этот ЭСЧФ в январе 2021?
Беларусь
"Анонимно" 13.01.2021 13:49:56
Спасибо, получается если ЭСЧФ выставлен на портал после сдачи декларации, то в зачет берем в следующем отчетном периоде?
Беларусь
"Анонимно" 13.01.2021 13:18:20
В случае получения счетов-фактур от продавца и их подписания покупателем ЭЦП после завершения отчетного периода <14>, в котором выполнены условия вычета по приобретенным объектам <15>, предъявленные в ЭСЧФ суммы НДС покупатель вправе принять к вычету <16>:

— за тот отчетный период, в котором выполнены условия вычета, если ЭСЧФ выставлен продавцом и подписан покупателем до даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость (далее — декларация) <17>за указанный отчетный период <18>;

— в отчетном периоде, в котором полученный ЭСЧФ подписан покупателем ЭЦП, если счет-фактура выставлен продавцом или подписан покупателем после даты представления декларации за тот отчетный период, в котором выполнены условия вычета.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru