Помогите, пожалуйста сообразить, как правильно заполнить декларацию по НДС, если в прошлом квартале была переплата. Сейчас например по расчету показывает 500 руб, но не учитывает фактическую переплату 300р. Т.е. с учетом переплаты заплатить надо 200, но как корректно заполнить декларацию?
вы подаете декларацию к уплате 500 руб, когда инспектор ее проведет, то по сроку 22.01.21 в личном кабинете на портале налоговой запросите сведения и там вы увидите свою переплату в 300 руб.
Беларусь
"Анонимно"15.01.2021 15:00:07
А причем здесь заполнение и переплата. Подавайте декларацию, как обычно. И на основании ее у вас на балансе отразится переплата. Просто не доплатите и все.