 |
Была реализация 20%,0% и освобожденная от НДС. Вычеты распределяем (белорусский и ввозной НДС был у меня).По удельному весу высчитываем и берем к вычету,НДС по освобожденному обороту на затраты. Вроде все понятно. Вопрос вот в чем-товар освобожденный импортировался и таможенный НДС не уплачивался. Продали в РБ тоже как освобожденный. Есть тут какие нюансы? Или независимо от того , что ввозной не платился, распределяем вычеты как обычно?
Беларусь
|
 |