| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.02.2021 12:26:48
|
 |
 |
забыли подать одно заявление ндс рф за декабрь. как сейчас всё исправить? спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.02.2021 16:26:13
|
 |
 |
позвонила камеральщикам сказали, что т.к. у меня уплачено, то я могу выствить эсчф как обычно, как если бы выставляла своевременно, но в управлении вычетами поставить 31.01.21
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 16:21:55
|
 |
 |
речь не о вычетах, а о том, что часть 2 не пойдёт с порталом эсчф
ну и что?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 16:11:35
|
 |
 |
этот ндс будет у вас только в части 2, что на вычеты не влияет
речь не о вычетах, а о том, что часть 2 не пойдёт с порталом эсчф
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 16:10:46
|
 |
 |
этот ндс будет у вас только в части 2, что на вычеты не влияет
и в разделе 4, стр 1.2, 6, 6.3
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 16:01:03
|
 |
 |
тогда у меня будет расхождение портала с декларацией
уффф
какое расхождение? в вычеты вы взять не можете декабрем, этот ндс будет у вас только в части 2, что на вычеты не влияет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:57:56
|
 |
 |
тогда у меня будет расхождение портала с декларацией
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:56:56
|
 |
 |
В ЭСЧФ при ввозе товаров из ЕАЭС в строке 3 может указываться (абз. 5 ч. 1 подп. 21.3, абз. 2 ч. 1 п. 42 Инструкции N 15):
- дата принятия на учет ввезенных товаров;
- последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров;
- последний день отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету
т.к. у вас эсчф с нарушением сроков будет выставлен,вы ставите в гр.3 дату совершения 31.03, если отчетный период-квартал
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:47:23
|
 |
 |
ндс уплачен вовремя переплата была
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:39:26
|
 |
 |
Вопрос: Товары, ввезенные из Российской Федерации, приняты на учет в январе 2019 г. НДС при ввозе уплачен с нарушением срока — 25.02.2019, заявление о ввозе представлено в налоговый орган 26.02.2019. Отчетным периодом по НДС является календарный квартал. Какой срок выставления ЭСЧФ в данной ситуации и какая дата совершения операции должна стоять в этом ЭСЧФ?
Ответ: Срок выставления ЭСЧФ по импортированному товару — не позднее 20.03.2019. Дата совершения операции в ЭСЧФ — 31.03.2019.
Обоснование: ЭСЧФ, если обязанность его создания возникает у плательщика, являющегося покупателем, создается и направляется на Портал при ввозе товаров с территории государств — членов ЕАЭС <*>.
При уплате (зачете) НДС с нарушением установленного законодательством срока ЭСЧФ создается и направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены в совокупности следующие условия:
произведена окончательная уплата (зачет) причитающейся суммы НДС;
представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров <*>.
Следовательно, срок выставления ЭСЧФ на Портал в приведенной ситуации – не позднее 20.03.2019, поскольку вышеназванные условия выполнены в совокупности в феврале 2019 г.
При ввозе товаров с территории государств — членов ЕАЭС в ЭСЧФ покупателем, за исключением ИП, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указывается:
в строке 3 «Дата совершения операции» — дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством, либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством — в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь <*>.
Поскольку в данной ситуации НДС уплачен в бюджет с нарушением установленного законодательством срока, дата совершения операции в этом ЭСЧФ – последний день квартала — 31.03.2019. Вместе с тем, так как срок выставления ЭСЧФ ранее наступления даты совершения операции, в качестве такой даты, по мнению автора, целесообразно указать 28.02.2019.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:38:54
|
 |
 |
нужно ставить дату совершения декабрь т.к. заявление на портале декабрьское декларация уточненная за 4 кв, во 2 разделе тоже будет эта сумма так как и зачем тогда ставить в эсчф дату НЕ декабрь?
---
заявления на портале НЕТ, читайте внимательно вопрос в декларации за декабрь во 2 части эта сумма будет только в уточненной. оплата будет только в феврале. как вы можете поставить дату совершения декабрь и включить в декабрь??
Товары, ввезенные из Российской Федерации, приняты на учет в январе 2019 г. НДС при ввозе уплачен с нарушением срока — 25.02.2019, заявление о ввозе представлено в налоговый орган 26.02.2019. Отчетным периодом по НДС является календарный квартал. Какой срок выставления ЭСЧФ в данной ситуации и какая дата совершения операции должна стоять в этом ЭСЧФ?
Ответ: Срок выставления ЭСЧФ по импортированному товару — не позднее 20.03.2019. Дата совершения операции в ЭСЧФ — 31.03.2019.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:33:22
|
 |
 |
нужно ставить дату совершения декабрь т.к. заявление на портале декабрьское декларация уточненная за 4 кв, во 2 разделе тоже будет эта сумма так как и зачем тогда ставить в эсчф дату НЕ декабрь?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:25:02
|
 |
 |
поставить дату совершения
с декларацией не пойдёт
что не пойдет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:24:15
|
 |
 |
поставить дату совершения
с декларацией не пойдёт
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:23:44
|
 |
 |
поставить дату совершения=дату уплаты НДС и управление делать не надо
у меня была переплата, и суммы хватает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 15:18:17
|
 |
 |
у вас итак уже попадет в февраль
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 14:59:24
|
 |
 |
выставить эсчф и в управлении вычетами поставить февраль
поставить дату совершения=дату уплаты НДС и управление делать не надо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 14:24:27
|
 |
 |
про эсчф я правильно написала:
выставить эсчф и в управлении вычетами поставить февраль
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 14:20:52
|
 |
 |
сначала доплачиваете, потом декларация, заявление и эсчф
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 13:49:55
|
 |
 |
подскажите пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 13:13:39
|
 |
 |
я не могу поставить на приход в январе. мне контрагенту в рф нужно будет отправить заявление. и это же всё прошло декабрем.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|