В шоке, это правда, что если декл по НДС за 4кв представить 19.01.21, в ввозной НДС за 4кв оплатить 20-го, взять его в зачет за 4кв нельзя. Или значение стр 1.2 раздела 4 может не равняться сумме вычетов по разделу 4 части 1?
у вас плохо то, что вы сначала подали декларацию, а потом оплатили, вам бы денек потерпеть с отчетами и тогда норм было бы. Но там шустренько все нужно делать 20-го: оплатить ввозной, подать заявление о ввозе, сделать ЭСЧФ с датой свершения 31/12/20 и подать сразу две части по НДС, где в вычеты уже можно этот ввозной ндс брать.