Добрый день, помогите, пожалуйста ). Заполняю декларацию по налогу на прибыль. Правильно ли я делаю? У меня в 1 квартале была пеня уплачена поставщику и пеня в бюджет (за несвоевременно уплаченный НДС). Во внереализационные расходы в часть 1 декларации пеню по НДСу я не включаю, а поставщику - включаю, так? Второй вопрос: в часть 5, где справочные данные, чистую прибыль (убыток) я указываю Дт/Кт 99 счёта, т.е. с учётом всех моих пеней? Заранее спасибо!