| |
|
|
| |
|
|
Экспорт
07.07.2021 12:36:21
|
 |
 |
Добрый день. Первый раз была отгрузка в ЕС. Выписали ТН со ставкой НДС 0%. Но его же нужно оплатить. Как Вы потом поступаете - просто проводкой начисляете этот НДС ? И как с ЭСЧФ? И в декларацию по НДС правильно этот НДС включить? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Панi Ta
07.07.2021 13:32:24
|
 |
 |
Пытаюсь вспомнить себя на заре своей деятельности. Интересно, возник бы у меня тогда такой вопрос.
Ну и по существу, раз уж зашла в топик.
Ставка 0%, это ставка 0%. Вы ничего не платите. Читайте НК про нулевую ставку, основания по которой можете ее применить и доки, подтверждающие. Но, скорее всего, раз у вас ЕС, была таможня, все у вас должно быть под эту ставку.
А дальше разберитесь с распределением налоговых вычетов (если у вас в учетке не стоИт раздельный учет).
По нулевой ставке вы не только ничего не платите, но еще и можете поиметь что-то к возврату (зачету).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.07.2021 12:45:43
|
 |
 |
Лучше не судить, а читать НК.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
07.07.2021 12:40:26
|
 |
 |
Я сужу как про НДС при отгрузке в РФ- если нет от РФ ЗОВА об оплате, то платим его мы. Понятно, при отгрузке в ЕС - они сами его платят при растаможке. Что мне с ним потом делать, как отражать? Я туплю, признаюсь. Подскажите как праавильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.07.2021 12:36:46
|
 |
 |
зачем его платить?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|