...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Лика 14.07.2021 13:09:40
добрый день. В 2021 году поступили суммы увеличивающие налоговую базу по НДС (пеня) по делу за 2020г. Данный договор облагался по ставке НДС 10% в 2020г. Увеличение налоговой базы - по факту получения. Понятно что данный оборот идет под 10%. Но вот в какой строке декларации его необходимо отразить в декларации . в 3.4?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лика 14.07.2021 13:30:13
«Анонимно» 14.07.2021 13:24:30
Спасибо
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2021 13:24:30
отразить в декларации . в 3.4?
________
Там где отражаете реализацию 10%.
Беларусь
Лика 14.07.2021 13:23:12
Письмо МНС от 31 декабря 2020 г. N 2-1-9/02663
О СТАВКАХ НДС С 01.01.2021. в п.5 эта ситуация расписывается. Так что однозначно 10%. Вопрос только в какую строчку декларации ставить
Беларусь
Лика 14.07.2021 13:17:38
Нет. Будет 10
Беларусь
Лика 14.07.2021 13:17:18
потому что суммы неустоек, полученные от покупателей облагаются по ставке по которой облагаются реализуемые по этим договорам товары. В 2020 году была отгрузка по 10%, так же было судебное решение фиксируещее штраф. Но поступление денег только в 2021г.
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2021 13:15:23
даже если вы продавали товар под 10% ндс.....пеня за неуплату этого товара будет под 20% ндс
Беларусь
"Анонимно" 14.07.2021 13:14:33
а почему под 10% ?
пеня и штрафы всегда была 20%
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru