Подскажите, сегодня зашла на портал ЭСЧФ не прошла 1 ЭСЧФ по ввозному НДС, я так понимаю, что взять этот НДС я не могу на вычеты во 2 квартале, а только в 3?
Я исправила ошибку и отправила на портал, сегодня, из 1С выгрузилось дата совершения опер.30.06, мне надо вычетами управлять и поставить дату 3 квартала? И уточненную декларацию подать по НДС? Где уменьшу вычеты по НДС из РФ