Сегодня обнаружила ошибку в ТН прихода и ЭСЧФ поставщика, в ТН-2 меньше сумма чем в ЭСЧФ,Поставщик подтвердил, что выставил не правильную ЭСЧФ и готов выставить исправленную, 24 мартом. Это получается пересчитывать НДС 1 и 2 кв. уменьшать вычеты и подавать уточненный расчет?
да никак, все равно дата совершения операции будет в марте, хоть доп. ЭСЧФ выставлена в июле. Вы как бы тоже прошляпили. Единственное, что можно предложить, это подписать доп. ЭСЧФ непосредственно перед сдачей декларации за 3 кв (за пару дней) и нарастающим итогом все выровнять. Это неправильно! И при должном внимании легко обнаруживается, но может проскочить, хотя я б лучше заплатила пеню и спала спокойно. Сумма у вас там, думаю, не очень большая
Беларусь
Автор26.07.2021 17:01:43
Так и думала, никак нельзя дату в исправленном поставить июлем, что бы исправления были 3 кварталом? Не мой период... эх, придется все пересчитывать. Пеня и штраф будет? Пеня там не большая будет, а штраф?