...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ на возврат товаров 23.09.2021 13:06:36
В 2020 ИП работал на УСН с НДС, принимали товар, подписывали ЭСЧФ. С 2021 УСН без НДС, сделали возврат товара (Ттн выписана как и при приеме - с НДС, иначе бы поставщик не принял). Один поставщик звонит просит подписать ЭСЧФ на возврат, ссылаясь на то, что первоначальный ЭСЧФ был подписан, значит и этот надо подписать, иначе они не смогут уменьшить свой НДС.
Сейчас вопрос: 1. правомерно ли требование поставщика? 2. Если я подпишу ЭСЧФ на возврат, не придется ли мне тогда подавать уточненку за 2020 год по НДС ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 27.09.2021 15:52:18
от верблюда
прочитайте откуда
Беларусь
Автор 27.09.2021 15:50:02
И ещё вопрос. По декларации по усн я ж никакую утрчненку за 2020г. не подаю. Если это был возврат от покупателя, то он у меня прошел в декларации в том отчётном периоде, когда реально был возврат от розничного покупателя. Поправьте, если я не права.
Беларусь
Автор 27.09.2021 15:47:19
Откуда последний источник?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 17:46:22
1. Организация на УСН с НДС купила товары и приняла к вычету приходящуюся на них сумму НДС в декабре 2019 года. С 01.01.2020 она перешла на УСН без НДС, остатка «входного» НДС на эту дату нет. В январе 2020 года она вернула товары. В декларации по НДС за какой отчетный период нужно скорректировать вычеты?

При возврате товаров у покупателя уменьшается размер ранее предъявленной ему суммы НДС и уменьшается сумма налоговых вычетов НДС (ч. 1 п. 18 ст. 133 НК). Причем вычеты корректируются в том отчетном периоде, в котором покупатель вернул товары (абз. 2 ч. 2 п. 18 ст. 133 НК). Следовательно, организация должна отразить НДС по строке 12 раздела I части I декларации по НДС за январь 2020 года (подп. 15.8 Инструкции N 2). В строке 15 раздела II части I декларации по НДС нужно проставить «0».
Беларусь
Автор 23.09.2021 17:26:48
а как мне - ведь я в вычеты взяла этот НДС, когда получала товар . в 2020году - теперь надо подавать уточненку за 2020год? И платить получается ндс?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 16:12:01
конечно, надо подписать

поставщик не сможет без этого уменьшить базу
Беларусь
Автор 23.09.2021 15:53:17
https://ilex.by/kak-vystavit-eschf-pri-chastichnom-vozvrate-obektov/
----------
и только одна ссылка более менее полезная. Остальное чат-боты присылают похоже.
Спасибо.
Вопрос остается открытым. Обязан ли покупатель подписывать доп.эсчф на возврат товара, и если да, то как быть с уточн.декларацией за 2020год по НДС?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 14:30:09
https://pronalogi.by/articles/element/kommentariy-k-postanovleniyu-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-respubliki-belarus-ot-31-marta-2021-g-/

https://usnka.by/poleznye-materialy/eschf-osnovnye-izmeneniya-s-22-aprelya-2021-goda-dlya-platelshikov-naloga-pri-usn.html

https://www.gb.by/aktual/vozvrat-tovara-pokupatelem-zapolnyaem-es
https://www.gb.by/category/tegi-obshchie/vozvrat-tovarov
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 14:27:13
никто не знает?
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 14:23:55
https://ilex.by/kak-vystavit-eschf-pri-chastichnom-vozvrate-obektov/
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2021 14:23:01
https://ilex.by/news/eschf-2021-izmeneniya-v-zapolnenii/
http://www.nalog.gov.by/ru/elect-factur/
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru