| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
12.10.2021 15:54:54
|
 |
 |
Помогите, россияне не принимают Заявления за июль, следовательно и за август, в графе 11 указала ТН, а не счет фактуру, теперь требуют переделать. Как быть, если ЭСЧФ выставлены и НДС пошел в зачет? С чего начинать? Первый раз.. подскажите, руки опустились(
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
12.10.2021 16:22:05
|
 |
 |
СПАСИБО ВСЕМ! Значит дата Заявления 13.10 а номер Заявления тот же, завтра буду переделывать...т.е. ЭСЧФ не трогаю и вычеты все в 3 квартал пойдут, ох полегчало, спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.10.2021 16:19:56
|
 |
 |
Т.е. у нас ИМНС пропустила, а в РФ не приняли? Ничего страшного , у вас есть 180 дней на заявление.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.10.2021 16:18:48
|
 |
 |
Нет, дата заявлениея завтрашняя. Номер заявления тот же , он уже указан у вас в ЭСЧФ.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.10.2021 16:17:24
|
 |
 |
Ох, спасибо вам большое, Заявление завтра переделаю, а даты какие ставить? Те что были в первичном Заявлении?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.10.2021 16:06:58
|
 |
 |
Вы уплатили НДС вовремя, ЭСЧФ выставили , значит и берете НДС в зачет по сроку. А заявление переделайте.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|