Добрый вечер! Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Выписали накладную на экспорт 19.07.21г. В сентябре в ИМНС пришло подтверждение экспорта для подтверждения ставки НДС 0%. Но в декларацию по НДС за 3 квартал эту сумму не включили и ЭСЧФ тоже не выставляли по этой накладной. Срок 180 дней истекает 15 января 2022. Можно ли включить эту сумму в декларацию за 4 квартал и подать до 20 января?