| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ подписание
18.01.2022 15:22:44
|
 |
 |
Кажется лоханулась. Были на УСН с НДС, но НДС не платили, не было базы для начисления. Но входящий был. На 18 копила, ЭСЧФ входящий не подписывала, декларацию по НДС ни разу не делала. В связи с тем, что УСН с 2022 без НДС для всех, решила подписать ЭСЧФ, сделать декларацию по НДС- пусть бы висел о какого-нибудь случая (ликвидация или станет когда плательщиком НДС) НО - подписала все пару дней назад. Сейчас вспомнила, что если подписываешь позже, то надо ставить в упралении вычетами дату совершения операции ту, которая в доках, а если не ставить - то будет по умолчанию датой подписания - в моем случае ЯНВАРЬ. а в январе мы уже без НДС. ВОТ БЛИН. ЭСЧФ очень много, за день все не исправлю. Может подскажите выход ? так исправлять нет сил очень много.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ольга
19.01.2022 9:44:44
|
 |
 |
Если вы подписали до 20 числа , то все вычеты попадают в 2021год
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.01.2022 15:42:51
|
 |
 |
вопрос про отражение входящего НДС за прошлые годы в декларации за 4й квартал 2021г, подписание входящего ЭСЧФ ( я подписала в январе 22) . !
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2022 15:37:46
|
 |
 |
пардон, у вас место реализации не РБ , тогда не отражается это в декларации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2022 15:32:46
|
 |
 |
Но декларацию должны были подавать и входной возвращать , если не ошибаюсь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2022 15:28:56
|
 |
 |
не было базы, тк 100 % экспорт услуг. Не база.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2022 15:26:29
|
 |
 |
А как это базы не было , у вас освобождение ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|