...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Толстый Пингвин 24.01.2022 12:56:57
Коллеги, опять в трех соснах заплутала.
В прошлом году работали с НДС, с нового года - без.
Привезли нам возврат отгруженной продукции в прошлом году (еще с ндс).
Я приходую по цене с ндс (не выделяя его), а как быть с ЭСЧФ?
Моему покупателю ведь надо будет вычеты уменьшить...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Толстый Пингвин 24.01.2022 14:45:16
Консультационный отдел налоговой сказал подавать минусовые декларации за этот год. Возвраты у нас регулярно. Получается, что работаем мы ПОЧТИ без НДС ).
Беларусь
"Анонимно" 24.01.2022 14:07:42
Я бы провела через 60 а не 62, если сумма не большая. Возврат еще обосновать надо.
Беларусь
Толстый Пингвин 24.01.2022 13:41:58
Ччерт, теперь на каждый возврат уточненку подавать... (
Беларусь
Марусечка 24.01.2022 13:26:37
Если продажа состоялась в отчетном периоде, когда продавец исчислял НДС, а на момент возврата товаров он НДС не исчисляет, продавец должен уменьшить оборот по реализации в декларации по НДС за налоговый период, в котором были проданы товары (п. 5 ст. 129 НК).

Пример. Отражение возврата товаров в декларации по НДС не в отчетном периоде их возврата
Продавец в 2020 году (в период применения ОСН) продал товары (по ставке НДС 20%). Покупатель вернул их в январе 2021 г., когда продавец перешел на УСН без уплаты НДС. Дополнительный ЭСЧФ на возврат товаров покупатель подписал в январе.
В данном случае продавец должен уменьшить на сумму возврата оборот по реализации в строке 1 раздела I части I декларации по НДС за 2020 год.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru