кладовщик при выписке нашей ТТН неправильно округлил НДС и поставил его на 1 копейку меньше. Допустимо ли мне так и оставить эту накладную, выставить на 1 коп. меньше ЭСЧФ и указать потом в декларации по НДС в строке 11, кажется, эту копейку, где излишне выставленные? Или обязательно нужно сейчас списываться с покупателем, и вносить исправления в наши экземпляры? на пустом месте, блин...
Вот уж действительно на пустом месте... На 1 копейку меньше, а в декларации собираетесь отразить как излишне выставленные? Если в накладной на копейку меньше и ЭСЧФ так же, как и накладная, то какая 11 строка? Не майтесь дурью!