Доброго утра! предприятие планирует ликвидацию. Сейчас (до Л) реализуем имущество, будет НДС к уплате. Есть переплата по налогу на прибыль небольшая. Посоветуйте, зачесть ее в счет уплаты НДС или оставить, т.к. при ликвидации будет обязательно проверка МНС, и «мало ли что, пусть будет»?
не списаны БСО за 3 года на затраты...чего ждать и как исправить?
Беларусь
"Анонимно"18.03.2022 23:30:12
Лишь только вам решать. Сопоставьте цифры, м.б.зачесть и еще останется «на мало ли».а м.б.зачесть и еще к доплате. И периоды, и обороты. В целом - не переживайте.