а у меня еще такая ситуация произошла - начислила этого НДС в декабре и в декабре же взяла к вычетам. Сейчас камеральный контроль прислал уведомление что эту сумму надо брать в вычеты в 1 квартале 2022 г. я делаю уточненную декларацию по НДС - а как мне в учете отразить просто сторно Д 68 Кт 18 на эту сумму сделать? и тут же опять что ли к вычетам Дт 68 Кт 18? получается что можно вообще в учете это не проводить?