Добрый день! Может кто-то понимает тайный смысл и объяснит! Мы арендодатели. Арендаторам перевыставляем коммунальные услуги. К примеру за март акт от обслуж. орг-ции 31.03, я делаю одну проводку в бух.учете на 31.03 Д-т76-К-т60 на сумму возмещения. В декларацию по налогу на прибыль во внерр. доходы и внерр. расходы эти суммы возмещения должны попасть за март или за апрель, когда нам оплатят и мы перечислим обслуж. организации? Т.к. эти взаиморасчеты в бух. учете у нас только в разрезе расчетов, то не совсем понятно зачем их вообще отражать в доходах и расходах в налоге на прибыль??