|
|
|
|
|
|
Реорганизация
13.09.2022 17:28:36
|
 |
 |
Реорганизация путем присоединения ЧУП В к ЧУПу Д (один учредитель , он же директор) Как приходовать материалы, товары от В к Д? Думаю, через 00 счет, но как он закроется?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.09.2022 12:54:17
|
 |
 |
Ну так я вот и пытаюсь разобраться с этим правильно Я же вот и спрашиваю. Как правильно с 02 счетом или по 01 остаточную брать. А то что оприходовать надо ОС, так по другому и не получиться Учет УСН в книге и в одного ЧУП и в другого Мне кажется более правильно остатки по всем счетам ввести через Операции с 00 счетом, чтобы 84 не был слишком перегружен
Беларусь
|
 |
 |
Марья Ивановна
14.09.2022 12:28:53
|
 |
 |
Да, можете одной суммой закрыть, а можете делать проводки 01-84 и без нулевого счета. Надо еще смотреть как реагирует ваша программа, надо же еще ОС ввести и амортизацию оформить правильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.09.2022 12:20:39
|
 |
 |
Но ввели с + и тут же закрыли эту сумму с -, в итоге 00 закрыт, а на соответствующих счетах появились активы либо пассивы. _____ Ну смотрите, к примеру ост.ст-ть ОС 500,00 Я ввожу 01/00 500 дальше ввожу по порядку все остатки по счетам И в конце все что осталось на 00счете закрываю на 84?
Беларусь
|
 |
 |
Марья Ивановна
14.09.2022 11:51:28
|
 |
 |
Автор, простите, но у вас каша в голове. Бухучет- это дебет и кредит, слева и справа. Составьте баланс (!) по присоединяемой организации, и будет у вас дебет 01 и он же кредит 84. Подпишите , утвердите , этот баланс решением учредителя (комиссии) .И объединяйте (суммируйте ) со счетами остающейся организации. Для удобства , если вы привыкли читать ОСВ, что бы не было по каким-то счетам нелогичных оборотов, можете воспользоваться счетом 00. Но ввели с + и тут же закрыли эту сумму с -, в итоге 00 закрыт, а на соответствующих счетах появились активы либо пассивы. И как решите в протоколе, можете сразу вводить остаточную стоимость по ОС, не передавая амортизацию.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
14.09.2022 10:49:14
|
 |
 |
УСН в КУДиР БУ не ведут Ведут 1С для себя. Думаю взять Гл.книгу с 1С и ввести все остатки через 00счет. Все должно сесть правильно по идее. Хотя, не уверена в этих цифрах. Они работают по оплате, а программа настроена по отгрузке. Например если передаются ОС - через 00 счет вводим и 01 и 02 счета и продолжаем аммортизировать? или остаточную вводим? Уставный фонд опять же, он что увеличит УФ ЧУП Д?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2022 22:47:54
|
 |
 |
При реорганизации в форме присоединения у организации, к которой происходит присоединение имущественного комплекса, бухгалтерская отчетность формируется на основе данных бухгалтерского баланса и передаточного акта путем построчного сложения аналогичных статей баланса.
https://jurk.by/izdaniya/ya-spok/dokumentalnoe-oformlenie-imushchestva-pr_0000000
https://buh.by/mes.asp?t=365043
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2022 22:38:43
|
 |
 |
https://jurisprudent.by/algoritm-reorganizacji-chastnogo-predprijatija-chast-1/
https://neg.by/novosti/otkrytj/reorganizaciya-otrazheniye-v-buhuchete/
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
13.09.2022 18:44:03
|
 |
 |
Да, через 00. Закрывается за счет прибыли или может это вклад в УФ. Что прописано в решении о реорганизации?
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-8
|
|
|
|
|