...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ИП превысил "безНДСный" лимит 18.10.2022 13:17:29
Здравствуйте. ИП на ОСН превысил «безНДСный» лимит в 500000рубл. и с ИЮНЯ! должен был уплачивать НДС. но он об этом то ли не знал, то ли забыл. Акты выполненных работ делал без ндс и соотв. декларацию за 2 кв подал только по подоходному (инспектор принял без ошибок). Как я понимаю, сейчас ему нужно начислить НДС по оборотам за июнь-сент, выставить эсчф, подать соотв.декларации за кажд месяц (тк о квартальной уплате он не уведомил). Ясно, что штрафов не избежать, но может кто сталкивался с похожей ситуацией и подскажет как из нее выйти с минимальными временными затратами ( эсчф общими суммами? декларацию только за 3 кв?).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 18.10.2022 16:14:18
Все же сделать только за 3-й квартал- наименее болезненное в вашем случае.
—-
Спасибо всем.тоже склоняюсь к этому варианту. А по эсчф, как думаете?несколько общих за пред. период ( актов много) и со ставкой 20% на портал, а не заказчикам ( чтобы они не видели косяка, не звонили и не орали, что придется переделывать )? В своей первичке выделить «руками» ндс?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 15:30:35
Все же сделать только за 3-й квартал- наименее болезненное в вашем случае.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 15:09:23
П4.статьи127. Спасибо. Получается квартальный.
/////
Тогда сначала платим за второй квартал (за июнь), и выставляем ЭСЧФ, потом через день, что бы деньги «дошли», подаем декларацию за 2 кв.
Переходим к текущему кварталу и делаем ЭСЧФ и проч.
Все же как вариант можно 3-м кварталом все отчитаться. Ведь нарастающим декларация идет. При проверке , если будут ежемесячно проверять, то будет та же пеня, что и готовы оплатить сейчас.
ну и «по оплате»- так может это авансы были, а акты в июле ))))
Беларусь
Автор 18.10.2022 14:53:34
П4.статьи127. Спасибо. Получается квартальный.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 14:50:30
Может акты переделать июнем, что бы превышение было в июне, и соответственно уплата с июля
—-———-/
К сожалению не получится, работает по оплате
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 14:30:37
Ст. 127 НК
4. Организации и (или) индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение особого режима налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость либо на общий порядок налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость, признаются избравшими отчетным периодом налога на добавленную стоимость календарный:

квартал, если иное не установлено настоящим пунктом;

месяц, если за месяц, с которого осуществлен такой переход, ими в установленный срок представлена налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость с отражением оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
///// Так может все таки квартал у вас получится
5. Принятое плательщиком решение о выборе отчетного периода (календарный месяц или календарный квартал) изменению в течение текущего налогового периода не подлежит.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 14:15:32
Может акты переделать июнем, что бы превышение было в июне, и соответственно уплата с июля...
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 14:13:18
нет, не права- с месяца ((((((((((((
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2022 14:03:57
Превысил он во втором квартале, значит плательщиком НДС он становится с третьего, т.е с июля
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru