Запуталась совсем, НДС из ЕС был во 2 квартале, я отразила его в декларации. В 3 квартале нет НДС ЕС, я должна эту сумму отразить в справочной информации в стр. 1,3? И включить эту сумму в строку 15 за 3 кв. НДС с нарастающим и когда формирую камеральный контроль за 3 кв этой суммы вычетов нет. Подсажите плиз
Спасибки, можно еще вопросик, у меня ставка БЕЗ НДС и ставка 0% экспорт, вычеты распределила. На ставку БЕЗ НДС на 44 отразила в строке 6 эту сумму и уменьшила на эту сумму гр.15 (вычеты), на ставку 0% отразила в строке 3 сумму, а гр.15 надо уменьшить на сумму вычетов приходящихся на ставку 0%? На затраты же не надо сумму по ставке 0% отправлять? Чет сомневаюсь(