|
|
|
|
|
|
Ввозной НДС
23.11.2022 15:35:59
|
|
|
Добрый день) Скажите, пожалуйста..Покупали товар с России в октябре месяце, уплатили ввозной НДС 17 ноября, заявление подали 18 ноября, а декларацию подали 19 ноября..Верно?Или вначале подавать декларацию, а затем заявление..Нормативный документ есть?Спасибо)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.11.2022 10:27:06
|
|
|
Доброй пятницы всем. А у меня такая проблема - подада весь пакет за октябрь 7 заявлений, номера я свои ставлю и их указываю в ЭСЧФ. А два отклонили с ошибкой. Я подала их по новой вчера под теми же номерами , но дата вчерашняя. Что делать с ЭСЧФ , подавать исправленные или это не страшно и к вычету можно оставить ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 17:19:28
|
|
|
«ставлю последнее число месяца» Спасибо, почитаю, что-то я пропустила эту информацию.
Это кто-то другой что-то пропустил.Строка 21.1 - дата ввоза товаров - надо ставить не последний день месяца, а конкретную дату ввоза. Не путать с графой дата совершения операции. Поэтому количество ЭСЧФ не равно заявлениям о ввозе.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 15:15:36
|
|
|
«ставлю последнее число месяца» Спасибо, почитаю, что-то я пропустила эту информацию.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 15:07:59
|
|
|
ставлю последнее число месяца
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 14:59:36
|
|
|
Так а дату ввоза в ЭСЧФ какую ставите по разным датам приходам?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 14:55:32
|
|
|
наверно не запрещено, но я б рехнулась. у меня более 10 поставщиков, и от 10 до 20 приходов в месяц по каждому, я делаю 1 эсчф на 1 заявление. и то фу (
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 14:51:19
|
|
|
«а зачем вы на одно заявление делаете более одной эсчф?»
Разные даты ввоза товара. У меня может быть 5 приходов в месяц от одного поставщика. Заявление одно делаю. А ЭСЧФ мне удобнее по каждому документу. Это же не запрещено?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 12:47:48
|
|
|
15 заявлений в месяц, а ЭСЧФ более 30 по ввозному
а зачем вы на одно заявление делаете более одной эсчф?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:37:28
|
|
|
С чего вдруг такое тупое заключение?
Проснись и пой, а ещё учи МАТЧАСТЬ.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:36:06
|
|
|
У меня НДС квартальный, иногда по 15 заявлений в месяц, а ЭСЧФ более 30 по ввозному. Я прошу тогда раньше оплатить, выставляю ЭСЧФ после уплаты спокойно. Вижу на след. день на портале в предварительном контроле, что сумма в вычетах, и подаю декларацию. Всегда принимают и претензий пока не предъявляли.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:34:54
|
|
|
Я не поняла про что вы пишите? - пишЕте)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:34:33
|
|
|
наталья 24.11.2022 11:30:40 «Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?»
И платите налог раньше? ********************************
Да, налог плачу числа 13-го, 14-го.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:33:56
|
|
|
«Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?» Декларацию тогда вам необходимо подать 17 числа или позже. В один день все делать можно даже нужно. Тогда порядок действий относительный.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:33:30
|
|
|
А если я подам ЭСЧФ 20-го числа в 11.00, а декларацию в 11.15. ----
Именно так и надо. И все будет ОК.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:30:40
|
|
|
«Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?»
И платите налог раньше?
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:28:11
|
|
|
наталья 24.11.2022 9:36:26 1 Оплата 2.ЭСЧФ. Главное, не позднее даты подачи декларации. 3. Декларация + заявления. 20-е число ***********************
ЭСЧФ ПОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ!!!
А если я подам ЭСЧФ 20-го числа в 11.00, а декларацию в 11.15. Все)))?
Чтобы сумму «ввозного» НДС принять к вычету в месяце принятия товаров на учет, необходимы уплата НДС и выставление ЭСЧФ на Портал не позднее даты подачи декларации по НДС (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК). Тут вообще-то про ДАТУ. А не про последовательность.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:24:38
|
|
|
Как здесь писали, что можно совершить все действия в ОДИН ДЕНЬ, например 20-го числа - и это не противоречит законодательству.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:23:21
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 11:16:55 С чего вдруг такое тупое заключение?
Правильное заключение. Вы так хоть раз подавали??? Или ваш инспектор не принимает декларации день в день? Может просто повезло. Если сначала инспектор примет декларацию, а ЭСЧФ не увидит - нет вычетов. ********************************
Я не поняла про что вы пишите? Вычет по ввозному НДС отражается в декларации за квартал, я рассказывала про месячную декларацию по ввозному НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:20:42
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 11:14:49 Вы не имеете право взять зачет НДС без выставленной ЭСЧФ. Такой порядок имеет место быть если не брать ввозной НДС предыдущего месяца к зачету. Но тогда смысл?*************************
Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:16:55
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 9:42:08 Заявление подается после декларации и оплаты.
В итоге - НЛС к вычету пролетает. *************************************************
С чего вдруг такое тупое заключение?
Правильное заключение. Вы так хоть раз подавали??? Или ваш инспектор не принимает декларации день в день? Может просто повезло. Если сначала инспектор примет декларацию, а ЭСЧФ не увидит - нет вычетов.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-49
|
|
|
|
|